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貴州省人大常委會辦公廳2019年度省級部門預算及“三公”經費預算信息

【字體:      打印本頁    閱讀量:     發布時間:2019年03月06日    來源:省人大常委會辦公廳

  目錄

  一、部門概況………………………………………(1)

  二、部門預算公開報表……………………………(5)

  三、部門預算安排說明……………………………(13)

  四、其他重要事項說明……………………………(24)

  貴州省人大常委會辦公廳

  2019 年 2 月

  貴州省人大常委會辦公廳 2019 年度

  省級部門預算及“三公”經費

  預算信息

  一、部門概況

  (一)部門主要職能

  1、承辦省人民代表大會、常委會、主任會、常委會黨組會和機關黨組會、秘書長辦公會議的籌備和會務工作;督促檢查省人民代表大會會議、常委會會議、主任會議決定事項的執行情況; 承辦常委會組成人員視察和常委會執法檢查的有關服務工作。

  2、擬定常委會的年度議題計劃并督促實施;承擔以常委會名義或辦公廳名義發出文件的草擬工作;承擔常委會黨組和機關 黨組文件的草擬工作。

  3、負責省人大及其常委會的文電、機要、保密、通訊、辦公自動化、文印、發行等工作。

  4、處理群眾來信,接待群眾來訪,向省人大主席團和常委會領導報告來信來訪中的重要情況和信息。

  5、負責省人大機關的人事、財務、安全保衛、社會治安綜合治理、房產基建、國有資產管理、計劃生育、目標管理、行政 事務、離退休人員的管理服務、全省人大干部培訓等工作。

  6、開展綜合調研,收集信息,反映動態,督查省人民代表大會及其常委會有關決議、決定的辦理情況。

  7、宣傳民主法治建設和人民代表大會制度,指導《人大論壇》的編輯和出版工作。

  8、負責常委會與全國人大和市、州、縣(市、區、特區) 人大常委會的聯系工作。

  9、擬定常委會的出訪計劃,并辦理有關具體事務;負責外國議會代表團、全國人大、外省(區、市)人大考察團來黔和省內人大干部來筑辦事的接待工作。

  10、承擔省人大常委會領導和全國人大及其常委會交辦的其他事項。

  (二)部門預算單位構成

  2019年,納入本部門預算編制單位1個,為辦公廳本級。



  (三)部門人員構成


  二、部門預算公開報表

  (一)部門收支總表


  (二)部門收入總表



  (三)部門支出總表


  (四)財政撥款收支總表


  (五)一般公共預算支出表


  (六)一般公共預算基本支出表


  (七)一般公共預算“三公”經費支出表


  (八)政府性型基金預算支出表


  預算安排說明

  (一)部門收支總體情況

  2019年收入情況:2019年收入總計13,496.31萬元,其中,本年收入合計10,970.8萬元,占總收入81.29%;上年結轉2,525.51萬元,占總收入18.71%。本年收入中,(1)一般公共預算收入10,890.50萬元,含:原一般公共預算撥款收入10,750.37萬元,占總收入79.65%,原預算外納入一般公共預算管理非稅收入140.13萬元,占總收入1.04%;(2)其他收入(全國人大常委會辦公廳下撥的全國人大代表活動經費)80.3萬元,占總收入0.59%。

  2019年收入總計13,496.31萬元,較上年減少5,823.94萬元,下降30.14%,主要原因為:(1)2019年年初上年結轉和結余較上年減少5,795.93萬元;(2)原一般公共預算撥款收入較上年減少0.6萬元;(3)原預算外納入一般公共預算管理非稅收入較上年減少33.87萬元;(4)其他收入(全國人大常委會辦公廳下撥的全國人大代表活動經費)較上年增加6.46萬元。

  2019年支出情況:2019年支出總計13,496.31萬元,其中,本年支出合計13,496.31萬元,占總支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服務支出12,806.82萬元;(2)社會保障與就業支出352.11萬元;(3)住房保障支出337.38萬元。

  2019年支出總計13,496.31萬元,較上年減少5,823.94萬元,下降30.14%,其中:(1)一般公共服務支出12,806.82萬元,比上年減少5,928.56萬元,下降31.64%,主要原因為財政收回往年結轉和結余,結轉到2019年繼續使用的結轉和結余支出較上年減少; (2)社會保障和就業支出352.11萬元,比上年增加16.47萬元,上升4.91%,主要原因為機關事業單位基本養老繳費支出由于工資增加,繳費基數相應增加;(3)住房保障支出337.38萬元,比上年增加88.15萬元,上升35.37%,主要原因為上年底機關職工住房公積金調整工作尚未完成產生結轉和結余76.95萬元,且因調增公積金,2019年支出相應增加。

  (二)部門收入總體情況

  2019年收入總計13,496.31萬元,其中,上年結轉2,525.51萬元,占總收入18.71%;原一般公共預算撥款收入10,890.5萬元,占總收入80.69%;其他收入80.3萬元,占總收入0.6%。

  上年結轉中:(1)一般公共服務支出2,448.56萬元,比上年減少5,860.52萬元,下降70.53%,其中,①行政運行0萬元,占總收入0%,比上年減少22.45萬元,下降100%;②一般行政管理事務2,282.95萬元,占總收入16.92%,比上年減少3,994.02萬元,下降63.63%,主要原因為財政收回部分往年結轉和結余,且2018年使用部分往年結轉和結余資金,2018年結轉和結余資金結轉2019年繼續使用;③人大會議0萬元,占總收入0%,比上年減少182.85萬元,下降100%;④人大監督41.49萬元,占總收入0.31%,比上年減少1,290.35萬元,下降96.88%,主要原因為財政收回部分往年結轉和結余,且2018年使用部分往年結轉和結余資金,2018年結轉和結余資金結轉2019年繼續使用;⑤人大代表履職能力提升0萬元,占總收入0%,比上年減少359.37萬元,下降100%;⑥代表工作85.12萬元,均為全國人大常委會辦公廳下撥的全國人大代表活動經費結轉和結余,占總收入0.63%,比上年減少42.68萬元,下降33.4%,主要原因為2018年使用部分上年結轉和結余資金,2018年的結轉和結余資金結轉2019年繼續使用;⑦其他宣傳事務支出29.2萬元,占總收入0.21%,比上年增加29.2萬元,上升100%,主要原因為貴州省委宣傳部于上年底轉入貴州省文明促進條例釋義印刷費29.2萬元,結轉2019年繼續使用;⑧其他一般公共服務支出9.8萬元,占總收入0.07%,比上年增加2萬元,上升25.64%,主要為貴州省委改革辦轉入2018年省委深化改革課題經費2萬元,結轉2019年繼續使用。(2)社會保障和就業支出0萬元,比上年減少8.85萬元,下降100%。(3)住房保障支出76.95萬元,比上年增加73.44萬元,上升2092.3%,主要原因為上年底機關職工住房公積金調整工作尚未完成結轉數。

  一般公共預算撥款收入中:(1)一般公共服務支出10,277.96萬元,比上年減少74.5萬元,下降0.72%,其中,①行政運行3,588.5萬元,占總收入26.59%,比上年增加96.79萬元,上升2.77%,主要原因為基本工資調增,工資福利支出相應增加;②一般行政管理事務3,182.78萬元,占總收入23.58%,比上年減少254.97萬元,下降7.42%,主要原因為壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅,壓縮省本級黨政機關行政經費6%用于教育精準扶貧政策的實施;③人大會議970萬元,占總收入7.19%,與上年上年持平;④人大監督709.65萬元,占總收入5.26%,比上年減少37.35萬元,下降5%,主要原因為壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅;⑤人大代表履職能力提升380萬元,占總收入2.82%,比上年增加80萬元,上升26.67%,主要原因為機關加大對人大代表履職能力和人大干部工作能力培訓,增加了培訓班期數和參訓人數,2019年機關計劃組織人大代表及省市縣人大系統干部赴廈門國家會計學院、深圳人大干部培訓中心等地參加各類培訓班共17期,參訓人數約1700人次;⑥代表工作306.9萬元,占總收入2.27%,比上年增加74.9萬元,上升32.28%,主要原因為根據省人大代表活動開展及經費開支情況增加預算;⑦其他人大支出1,140.13萬元,占總收入8.45%,比上年減少33.87萬元,下降2.89%,主要原因為2019年縣級人大補助資金1,000萬元,與去年持平,而非稅收入較上年減少33.87萬元。(2)社會保障和就業支出352.11萬元,比上年增加25.32萬元,上升7.75%,主要原因為機關事業單位基本養老繳費支出由于工資增加,繳費基數相應增加。(3)住房保障支出337.38萬元,比上年增加91.66萬元,上升37.3%,主要原因為上年底機關職工住房公積金調整工作尚未完成結轉數76.95萬元,且因上年底調增公積金,2019年預算相應增加。

  其他收入中:代表工作80.3萬元,占總收入0.59%,比上年增加6.46萬元,上升8.75%,主要為全國人大常委會辦公廳下撥的全國人大代表活動經費增加。

  (三)部門支出總體情況

  2019年支出13,496.31萬元。其中:基本支出4,277.99萬元,占總支出31.7%;項目支出9,013.9萬元,占總支出66.79%,其他支出204.42萬元,占總支出1.51%。

  2019年支出13,496.31萬元,其中,(1)一般公共服務支出12,806.82萬元,占總支出94.89%,比上年減少5,928.56萬元,下降31.64%,主要原因為財政收回部分往年結轉和結余,且2018年使用部分往年結轉和結余資金,結轉2019年支出的結轉和結余資金減少;(2)社會保障和就業支出352.11萬元,比上年增加16.47萬元,上升4.91%,主要原因為機關事業單位基本養老繳費支出由于工資增加,繳費支出相應增加;(3)住房保障支出337.38萬元,比上年增加88.15萬元,上升35.37%,主要原因為上年底機關職工住房公積金調整工作尚未完成產生結轉和結余76.95萬元,且因調增公積金,2019年支出相應增加。

  基本支出中:(1)行政運行3,588.5萬元,占總支出26.59%,比上年增加74.34萬元,上升2.12%,主要原因為基本工資調增,工資福利支出相應增加;(2)社會保障和就業支出352.11萬元,比上年增加16.47萬元,上升4.91%,主要原因為機關事業單位基本養老繳費支出由于工資增加,繳費支出相應增加;(3)住房保障支出337.38萬元,比上年增加88.15萬元,上升35.37%,主要原因為上年底機關職工住房公積金調整工作尚未完成產生結轉和結余76.95萬元,且因調增公積金,2019年支出相應增加。

  項目支出中:(1)一般行政管理事務5,465.73萬元,占總支出40.5%,比上年減少4,248.99萬元,下降43.74%,主要原因為財政收回部分往年結轉和結余,且2018年使用部分往年結轉和結余資金,結轉2019年支出的一般行政管理事務支出結轉和結余少于上年;(2)人大會議970萬元,占總收入7.19%,比上年減少182.85萬元,下降15.86%,主要原因為財政收回上年結轉和結余及2018年未執行完的資金,無結轉到2019年繼續使用得資金;(3)人大監督751.14萬元,占總支出5.57%,比上年減少1,327.7萬元,下降63.87%,主要原因為2019年壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅,且財政收回往年結轉和結余,結轉到2019年繼續使用的資金減少;(4)人大代表履職提升380萬元,占總支出2.82%,比上年減少279.37萬元,減少42.37%,主要原因為財政收回往年結轉和結余,無結轉到2019年繼續使用的資金;(5)代表工作306.9萬元,占總支出2.27%,比上年增加74.9萬元,上升32.28%,主要原因為根據省人大代表活動開展及經費開支情況增加預算;(6)其他人大事務支出1,140.13萬元,占總收入8.45%,比上年減少33.87萬元,下降2.89%,主要原因為2019年縣級人大補助資金1,000萬元,與去年持平,而非稅收入較上年減少33.87萬元。

  其他支出中:(1)代表工作165.42萬元,占總支出1.23%,比上年增加91.58萬元,上升124.02%,主要為全國人大常委會辦公廳下撥的2019年全國人大代表活動經費及上年結轉資金在2019年使用;(2)其他宣傳事務支出29.2萬元,占總收入0.21%,比上年增加29.2萬元,上升100%,主要原因為貴州省委宣傳部于上年底轉入貴州省文明促進條例釋義印刷費29.2萬元,結轉到2019年繼續使用;(3)其他一般公共服務支出9.8萬元,占總支出0.07%,比上年增加2萬元,上升25.64%,主要原因為貴州省委改革辦轉入2018年省委深化改革課題經費及上年結轉資金在2019年使用。

  (四)財政撥款收支總體情況

  2019年財政撥款收入情況:2019年財政撥款收入總計11,165.26萬元,其中,本年收入合計10,890.5萬元,占財政撥款總收入97.54%;上年結轉274.76萬元,占財政撥款總收入2.46%。本年財政撥款收入中,一般公共預算撥款10,890.5萬元,含:原一般公共預算撥款10,750.37萬元,占財政撥款收入96.28%,原預算外轉一般公共預算管理資金140.13萬元,占總收入1.26%。

  2019年財政撥款收入總計11,165.26萬元,較上年減少5,873.09萬元,下降34.47%,主要原因為財政收回部分往年結轉和結余,且2018年使用部分往年結轉和結余資金,結轉2019年的各項結轉和結余減少。

  2019年財政撥款支出情況:2019年財政撥款支出總計11,165.26萬元,其中,本年支出總計11,165.26萬元,占總支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服務支出10,475.77萬元,較上年減少5,977.71萬元,下降36.33%,主要原因為財政收回部分往年結轉和結余,且2018年使用部分往年結轉和結余資金,結轉2019年使用的各項結轉和結余資金減少;(2)社會保障和就業支出352.11萬元,比上年增加16.47萬元,上升4.91%,主要原因為機關事業單位基本養老繳費支出由于工資增加,繳費基數相應增加;(3)住房保障支出337.38萬元,比上年增加88.15萬元,上升35.37%,主要原因為上年底機關職工住房公積金調整工作尚未完成產生結轉和結余76.95萬元,且因公積金調增,2019年支出相應增加。

  2019年財政撥款支出總計11,165.26萬元,較上年減少5,873.09萬元,下降34.47%,主要原因為財政收回部分往年結轉和結余,且2018年使用部分往年結轉和結余資金,結轉2019年的各項結轉和結余資金減少。

  (五)一般公共預算支出情況

  2019年一般公共預算支出11,165.26萬元。

  基本支出4,277.99萬元,占一般公共預算支出38.32%。含:(1)一般公共服務支出3,588.5萬元,比上年增加96.79萬元,上升2.77%,主要原因為基本工資調增,工資福利支出相應增加;(2)社會保障和就業支出352.11萬元,比上年增加25.32萬元,上升7.75%,主要原因為機關事業單位基本養老繳費支出由于工資增加,繳費支出相應增加。(3)住房保障支出337.38萬元,比上年增加91.66萬元,上升37.3%,主要原因為上年底 機關職工住房公積金調整工作尚未完成結轉數76.95萬元,且因上年底調增公積金,2019年支出相應增加。

  項目支出6,887.27萬元,占一般公共預算支出61.68%。其中:(1)一般行政事務支出3,339.1萬元,比上年減少98.65萬元,下降2.87%,主要原因為壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅,壓縮省本級黨政機關行政經費6%用于教育精準扶貧政策的實施,部分項目預算增加。其中:①專門委員會經費484.5萬元(新增社會建設委員會,增加業務經費28.5萬元),用于各專委員會業務費、考察及調研費,專委員根據當年工作安排使用;②公務接待費342萬元,用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,辦公廳統一管理用于全年機關公務接待;③常委會經費344.85萬元,用于全年7次常委會住宿費、餐費等會議費用;④鍋爐運行費522.5萬元,用于單位取暖用燃料費、鍋爐臨時人員工資、鍋爐冬季運行維護及維修費用,機關統一管理用于冬季鍋爐運行;⑤辦公廳印刷費285萬元,用于辦公紙張及印刷費用;⑥辦公樓物業管理費289.75萬元,用于單位辦公樓物業服務管理費,包括綠化、衛生、電梯保養及維護經費,機關統一使用;⑦各種專項業務費1,070.5萬元,用于辦公廳調研、網絡運行維護、專家數據庫、法規匯編、辦公樓維修維護、專項業務等項目開支,由機關統一安排使用。(2)人大會議970萬元,與上年持平,用于單位在全省人代會會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫療費等支出。(3)人大監督751.14萬元,比去年增加4.14萬元,上升0.55%,主要原因為上年結轉資金繼續在2019年使用,用于各級人大開展監督工作支出,使用于人大立法、立法評估、執法檢查等開支。(4)人大代表履職提升380萬元,比上年增加80萬元,上升26.67%,主要原因為2019年機關計劃組織人大代表及省市縣人大干部赴廈門國家會計學院、深圳人大干部培訓中心等參加各類培訓班共17期,參訓人數約為1700人次,用于人大代表履職能力提升所發生的各項支出,主要為人大代表及人大干部培訓的各類支出。(5)代表工作306.9萬元,比上年增加74.9萬元,上升32.28%,主要原因為根據省人大代表活動開展及經費開支情況增加預算,用于省人大代表開展各類視察等方面的支出。(6)其他人大事務支出1,140.13萬元,比上年減少33.87萬元,下降2.89%,主要原因為2019年縣級人大補助資金1,000萬元,與去年持平,用于補助縣級人大改善辦公設備及設施;非稅收入較上年減少33.87萬元,用于機關零星維修費及下屬事業單位臨時人員勞務費。

  (六)一般公共預算基本支出情況

  2019年一般公共預算基本支出4,277.99萬元,其中,人員經費3,615.32萬元,占基本支出84.51%;日常公用經費662.67萬元,占基本支出15.49%。

  人員經費中,含:(1)工資福利支出(在職人員工資)2,882.24萬元;(2)商品和服務支出(其他交通費用)231.36萬元;(3)對個人和家庭的補助(離退休人員工資及生活補助)501.72萬元。

  日常公用經費中,商品和服務支出662.67萬元,其中,212人公務費497.63萬元;離休人員8人公務費2.66萬元;57臺公務用車運行維護費162.38萬元。

  (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

  2019年,我單位“三公”經費年初預算504.38萬元。其中:(1)公務接待費342萬元;(2)公務車運行維護費(57臺公務車)162.38萬元;(3)公務用車購置經費無預算是由于我省對公務用車購置經費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門;(4)因公出國(境)經費根據有關管理規定和外事部門出國任務批復據實辦理,我單位年初無預算安排。

  2019年,我單位“三公”經費年初預算為504.38萬元,比上年減少26.54萬元,下降5%。其中,公務接待費342萬元,比上年減少18萬元,下降5%,主要原因為壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅;公務車運行維護費(57臺公務車)162.38萬元,比上年減少8.54萬元,下降5%,主要原因為壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅;公務用車購置經費無預算是由于我省對公務用車購置經費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門;因公出國(境)經費根據有關管理規定和外事部門出國任務批復據實辦理,我單位年初無預算安排。

  (八)政府性基金預算支出情況

  我單位無政府性基金預算支出。

  四、其他重要事項說明

  1、2019年機關運行經費預算數662.67萬元,比上年減少35.51萬元,下降5.09%,主要原因為壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅,另外,比上年減少離休1人公用經費。機關運行經費包括:辦公費 177.13 萬元、手續費0.6 萬元、 水費1.43萬元、電費23.75萬元、郵電費171 萬元、差旅費85.5萬元、工會經費40.88 萬元、公務用車運行維護費162.38萬元。

  2、2019年機關政府采購預算數141.24萬元,比上年減少32.67萬元,下降18.79%,主要原因為2019年辦公設備等采購計劃減少。其中:(1)通用辦公設備126.68萬元;(2)其他14.56萬元。

  3、國有資產占有情況:截止2019年年初,我單位國有資產10,604.3萬元,比上年減少5,739.07萬元,下降35.12%。其中,(1)流動資產3,380.13萬元,比上年減少5,894.81萬元,下降63.56%,主要原因為財政收回往年結轉和結余資金,且2018年使用部分2017年各類結轉和結余資金。(2)固定資產7,155.51萬元, 比上年增加87.07萬元,上升1.23%,主要原因為2018年新增固定資產397萬元,達到使用年限固定資產下賬及調減309.93萬元,差額87.07萬元。(3)無形資產68.66萬元,較上年增加68.66萬元,上升100%,主要原因為按照省財政廳資產系統分類變化,將原納入固定資產核算的軟件轉入無形資產核算66.5萬元,新增無形資產2.16萬元。

  4、預算績效管理情況

  2019年,實行績效目標管理的一級項目2個,二級項目15個,涉及財政撥款預算6,887.27萬元。其中,納入部門預算重點績效評價的項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

  5、項目支出安排情況說明

  項目支出6,887.27萬元,占一般公共預算支出61.68%。其中:(1)一般行政事務支出3,339.1萬元,比上年減少98.65萬元,下降2.87%,主要原因為壓縮一般公共預算一般性支出5%用于脫貧攻堅,壓縮省本級黨政機關行政經費6%用于教育精準扶貧政策的實施,部分項目預算增加。其中:①專門委員會經費484.5萬元(新增社會建設委員會,增加業務經費28.5萬元),用于各專委員會業務費、考察及調研費,專委員根據當年工作安排使用;②公務接待費342萬元,用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,辦公廳統一管理用于全年機關公務接待;③常委會經費344.85萬元,用于全年7次常委會住宿費、餐費等會議費用;④鍋爐運行費522.5萬元,用于單位取暖用燃料費、鍋爐臨時人員工資、鍋爐冬季運行維護及維修費用,機關統一管理用于冬季鍋爐運行;⑤辦公廳印刷費285萬元,用于辦公紙張及印刷費用;⑥辦公樓物業管理費289.75萬元,用于單位辦公樓物業服務管理費,包括綠化、衛生、電梯保養及維護經費,機關統一使用;⑦各種專項業務費1,070.5萬元,用于辦公廳調研、網絡運行維護、專家數據庫、法規匯編、辦公樓維修維護、專項業務等項目開支,由機關統一安排使用。(2)人大會議970萬元,與上年持平,用于單位在全省人代會會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫療費等支出。(3)人大監督751.14萬元,比去年增加4.14萬元,上升0.55%,主要原因為上年結轉資金繼續在2019年使用,用于各級人大開展監督工作支出,使用于人大立法、立法評估、執法檢查等開支。(4)人大代表履職提升380萬元,比上年增加80萬元,上升26.67%,主要原因為2019年機關計劃組織人大代表及省市縣人大干部赴廈門國家會計學院、深圳人大干部培訓中心等參加各類培訓班共17期,參訓人數約為1700人次,用于人大代表履職能力提升所發生的各項支出,主要為人大代表及人大干部培訓的各類支出。(5)代表工作306.9萬元,比上年增加74.9萬元,上升32.28%,主要原因為根據省人大代表活動開展及經費開支情況增加預算,用于省人大代表開展各類視察等方面的支出。(6)其他人大事務支出1,140.13萬元,比上年減少33.87萬元,下降2.89%,主要原因為2019年縣級人大補助資金1,000萬元,與去年持平,用于補助縣級人大改善辦公設備及設施;非稅收入較上年減少33.87萬元,用于機關零星維修費及下屬事業單位臨時人員勞務費。(項目支出占比情況見下表)

  6、國有資本經營預算

  我單位無國有資本經營預算撥款。

  7、專有名詞解釋

  公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和目標所發生的支出。

  “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  一般行政事務管理:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心及附屬事業單位的支出。

  人大會議:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

  人大立法:反映各級人大立法方面的支出。

  人大監督:反映各級人大開展監督工作的支出。

  人大代表履職能力提升:反映各級人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。

  代表工作:反映各級人大開展各類視察等方面的支出。

  人大信訪工作:反映各級人大處理來信來訪工作的支出。

  事業運行:反映事業單位的基本支出。

  其他人大事務支出:反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

  其他宣傳事務支出:反映除上述項目以外的其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

  機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


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